2022年度
甘肅省民族法制文化研究所部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
甘肅省民族法制文化研究所是隸屬于甘肅省高級人民法院的正處級建制事業(yè)單位,于2016年12月經(jīng)甘肅省機構編制委員會(甘機編發(fā)[2016]122號)批準成立。甘肅省民族法制文化研究所立足于司法實踐中的矛盾化解和相關法律適用,研究民族區(qū)域自治制度,研究民族傳統(tǒng)法制文化的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型,全面推進民族法治文化理論研究和法制實踐,為民族地區(qū)立法、執(zhí)法、司法等部門的工作提供決策依據(jù)和參考意見。2018年2月,經(jīng)中華司法研究會批復,設立中華司法研究會民族法制文化研究專業(yè)委員會,2021年9月,經(jīng)中華司法研究會批復,將原“中華司法研究會民族法制文化研究專業(yè)委員會”更名為中華司法研究會中華民族共同體法治文化研究專業(yè)委員會。作為中華司法研究會的二級機構,在甘肅省民族法制文化研究所加掛牌子,合署辦公。
二、機構設置
(一)辦公室
文秘工作:負責組織起草文件、工作報告和領導講話以及其它文字綜合材料,負責法研所大事記的搜集、整理、撰寫工作;負責法研所文電收發(fā)、機要保密工作;負責法研所的印章管理;負責法研所各類文件的印刷、清退、銷毀、立卷和歸檔工作;負責對內(nèi)、對外溝通聯(lián)絡工作;各類會務和重大活動的組織安排工作。
綜合工作:負責各處室、各崗位工作職責和各項規(guī)章制度制訂工作;負責法研所工作人員的考勤、年終考核工作;負責法研所公務接待;法研所辦公自動化及信息網(wǎng)絡的維護與建設;負責法研所的資產(chǎn)管理工作;負責各類檔案、證件、賬簿的保管工作;完成上級部門和法研所交辦的其他工作。
組織人事工作:負責對法研所工作人員職務任免手續(xù)的辦理和調(diào)入調(diào)出人員調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)的辦理工作;負責法研所專業(yè)技術人員的職稱晉升評聘工作;負責法研所干部職工工資調(diào)整工作;負責法研所干部職工的干部人事檔案管理工作;負責法研所黨支部的黨務工作,制訂學習、組織發(fā)展規(guī)劃,并督促檢查完成情況;負責抓好法研所黨支部黨員的管理教育,搞好非黨積極分子及普通干部職工的學習、考核、培養(yǎng)、發(fā)展工作;按照廉政建設的有關規(guī)定,制訂廉政建設規(guī)定,抓好法研所的黨員干部自身建設;負責法研所的群團工作。
財務工作:根據(jù)省財政廳及省法院核定的預算指標,負責編制法研所全年財務預算;按照批準的財務預算指標和財務制度,合理使用預算資金;負責對專項資金的管理、審批工作;負責帳目處理,按期進行財務分析;負責法研所財務分析及上年度預算內(nèi)(外)財務決算的審核匯編工作。
行政后勤工作:負責辦公場所、庭院衛(wèi)生的管理,負責辦公場所及庭院的規(guī)劃、美化、綠化工作;負責辦公用品及衛(wèi)生清潔用品的購買、保管、發(fā)放等工作;負責法研所辦公、科研、通訊設備管理和話務工作;負責法研所車輛的管理,搞好安全教育;負責建立健全各項安全保衛(wèi)制度,負責辦公場所及庭院內(nèi)重點部位的安全檢查。
(二)科研處
中華司法研究會中華民族共同體法治文化研究專業(yè)委員會秘書處工作;負責專業(yè)委員會有關論壇、研討會等各類會議活動的策劃、組織與接待;負責專業(yè)委員會各理事單位間及對外聯(lián)絡協(xié)調(diào)等;負責專業(yè)委員會秘書處文字材料、資料的整理、歸檔及印章管理;負責專業(yè)委員會年會的選題、召開等;負責專項調(diào)研、促進成果轉(zhuǎn)化等;負責優(yōu)秀論文及典型案例的征集;負責專家人才庫的建立與人員聯(lián)絡等;
科研管理工作:負責科研課題的選題、立項、申報、分配、考核、評審、結項,及制定科研發(fā)展規(guī)劃等;負責組織完成上級部門下達的科研課題;負責指導各研究室科研項目的調(diào)研,定期開展各項學術活動等;負責監(jiān)督科研經(jīng)費的使用情況;負責科研質(zhì)量的評估、科研檔案的統(tǒng)計、管理、科研成果的轉(zhuǎn)化;負責兼職研究員的選聘等。
(三)編輯部
編輯工作:負責《中華民族共同體法治文化》、《中華民族共同體法治文化研究》、《絲綢之路出土法律文獻研究》,及其他學術出版物的材料收集、寫作、編審校對、裝幀設計、出版印刷、寄送分發(fā)等;負責與稿件作者的聯(lián)絡、稿費發(fā)放等;
圖書信息資料及宣傳工作:負責文獻信息資源建設;負責專業(yè)委員會和法研所網(wǎng)站和微信平臺的日常管理、維護、信息發(fā)布和更新工作。負責圖書資料室的內(nèi)部管理、維護等工作,包含:紙質(zhì)圖書資料的整理、管理、歸檔等工作,電子圖書資料及數(shù)據(jù)文獻的管理工作。
中國法院中華民族共同體法治文化陳列館工作:負責中國法院中華民族共同體法治文化陳列館的日常管理、維護工作及文物征集工作。負責對民族法律文獻以及陳列館收藏資料的挖掘、收集、整理、研究。
(四)民族政策與法律法規(guī)研究室
主要工作:民族自治地方憲法實施研究;民族區(qū)域自治地方自治立法研究;民族區(qū)域自治法在民族地區(qū)實施研究;民族區(qū)域自治法解釋類文件研究;民族地區(qū)自治、法治、德治融合相關問題研究;民族地區(qū)政治、經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)權利研究;提高研究人員的科研能力,逐步建立專兼職相結合的,素質(zhì)較高的研究隊伍,形成良好的科學研究氛圍;密切跟蹤國內(nèi)外民族理論與政策法規(guī)發(fā)展動態(tài),搜集整理相關信息,提供信息參考;加強與教育機構、科研機構、其他各類民族研究機構的業(yè)務聯(lián)系和學術交流。
(五)當代民族法制研究室
主要工作:民族地區(qū)多元化糾紛解決機制研究;民族地區(qū)法律人才培養(yǎng)機制研究;民族地區(qū)扶貧脫貧相關法律問題研究;民族地區(qū)法制宣傳;“一帶一路”沿線國家跨境民族社會治理、區(qū)域安全、糾紛化解機制、司法合作研究;提高研究人員的科研能力,逐步建立專兼職相結合的,素質(zhì)較高的研究隊伍,形成良好的科學研究氛圍;密切跟蹤國內(nèi)外當代民族法制發(fā)展動態(tài),搜集整理相關信息,提供信息參考;加強與教育機構、科研機構、其他各類民族研究機構的業(yè)務聯(lián)系和學術交流。
(六)傳統(tǒng)民族法文化研究室
主要工作:民族法治文化與司法實踐研究;中華優(yōu)秀民族傳統(tǒng)法律文化的轉(zhuǎn)型和傳承研究;民族習慣研究;民族地區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)司法保護研究;民族法律文獻的挖掘、收集、整理、研究;提高研究人員的科研能力,逐步建立專兼職相結合的,素質(zhì)較高的研究隊伍,形成良好的科學研究氛圍;密切跟蹤國內(nèi)傳統(tǒng)民族法文化發(fā)展動態(tài),搜集整理相關信息,提供信息參考;加強與教育機構、科研機構、其他各類民族研究機構的業(yè)務聯(lián)系和學術交流。
第二部分2022年度部門決算表
2022年度部門決算表詳見附件1
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(以上9張表均在本部門決算表中,詳見附件1。上述政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,主要原因是本部門沒有相關數(shù)據(jù)。)
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為793.49萬元。與上年度相比,收、支總計各增加76.15萬元,增長10.62%,主要原因是因本年同時發(fā)放2021年、2022年獎勵性補貼及人員工資標準調(diào)整等情況導致人員經(jīng)費較上年有大幅增長。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計611.69萬元,其中:財政撥款收入611.69萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計557.28萬元,其中:基本支出391.73萬元,占70.29%;項目支出165.55萬元,占29.71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為793.49萬元。與上年相比,各增加76.15萬元,增長10.62%。主要原因是因本年同時發(fā)放2021年、2022年獎勵性補貼及人員工資標準調(diào)整等情況導致人員經(jīng)費較上年有大幅增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出557.28萬元,較上年決算數(shù)增加21.74萬元,增長4.06%。主要原因是因本年同時發(fā)放2021年、2022年獎勵性補貼及人員工資標準調(diào)整等情況導致人員經(jīng)費較上年有大幅增長。
1.公共安全支出年初預算數(shù)為449.40萬元,支出決算為481.83萬元,完成年初預算的107.22%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本單位于年中追加了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為47.80萬元,支出決算為26.52萬元,完成年初預算的55.49%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費由財政按人頭數(shù)全額撥款,但本單位人員組成結構中職級較低者占多數(shù),故該部分資金決算數(shù)小于預算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為21.41萬元,支出決算為19.62萬元,完成年初預算的91.63%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費由財政按人頭數(shù)全額撥款,但本單位人員組成結構中職級較低者占多數(shù),故該部分資金決算數(shù)小于預算數(shù)。
4.住房保障支出年初預算數(shù)為30.36萬元,支出決算為29.31萬元,完成年初預算的96.54%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費由財政按人頭數(shù)全額撥款,但本單位人員組成結構中職級較低者占多數(shù),故該部分資金決算數(shù)小于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出391.73萬元。其中:人員經(jīng)費355.87萬元,較上年決算數(shù)增加133.65萬元,增長60.15%,主要原因是本單位于2022年補發(fā)2021年過渡期獎勵性補貼等。公用經(jīng)費35.86萬元,較上年決算數(shù)減少4.78萬元,下降11.77%,主要原因是受疫情影響,單位采取居家辦公工作制度,故各類公用經(jīng)費均小幅下降。公用經(jīng)費用括辦公費、印刷費、物業(yè)管理費等。
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出35.86萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維(護)、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他和商品服務支出等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少4.78萬元,下降11.76%,主要原因是受疫情影響,本單位正常運行時間低于上年運行時間,故運行方面經(jīng)費使用低于上年決算數(shù)。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.4萬元,下降100.0%,主要原因是按照財政要求控制會議費支出。本年度培訓費支出0.22萬元,較上年決算數(shù)增加0.22萬元,增長100%,主要原因是因工作計劃較上年有變化,故有培訓費產(chǎn)生。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關經(jīng)費
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為17.31萬元,支出決算為7.16萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因本單位三公經(jīng)費中僅涉及公務用車運行維護費且受疫情影響,本單位在疫情期間實行居家辦公及彈性工作制度,公務車輛運行時長較上年年底預算情況有大幅縮減。較上年決算數(shù)減少5.0萬元,下降41.12%,主要原因是受疫情影響,本單位在疫情期間實行居家辦公及彈性工作制度,公務車輛運行時長較上年決算數(shù)有大幅縮減。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)和預算數(shù)均為0.00萬元的主要原因是無因公出國(境)經(jīng)濟業(yè)務,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無因公出國(境)經(jīng)濟業(yè)務。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為17.00萬元,支出決算為6.92萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響,本單位實行居家辦公及彈性工作制度,公務車輛運行時長較上年年底預算情況有大幅縮減。較上年決算數(shù)減少5.24萬元,下降43.1%,主要原因是受疫情影響,本單位實行居家辦公及彈性工作制度,公務車輛運行時長較上年決算數(shù)有大幅縮減。其中:公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)和預算數(shù)均為0.00萬元的主要原因是本單位無購車安排,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位無購車安排。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為17.00萬元,支出決算為6.92萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響,本單位在疫情期間實行居家辦公及彈性工作制度,公務車輛運行時長較上年年底預算情況有大幅縮減。較上年決算數(shù)減少5.24萬元,下降43.1%,主要原因是受疫情影響,本單位在疫情期間實行居家辦公及彈性工作制度,公務車輛運行時長較上年決算數(shù)有大幅縮減。
3.公務接待費全年預算數(shù)為0.31萬元,支出決算為0.24萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照財政要求控制“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)增加0.24萬元,增長100%,主要原因是本年因開展研討會等產(chǎn)生公務接待費用。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待3批次25人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金203.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%(無政府性基金預算項目)。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%(無國有資本經(jīng)營預算項目)。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,經(jīng)綜合評價與分析,2022年甘肅省民族法制文化研究所整體支出績效得分為89.57分,績效等級為“良好”(1)始終堅持以政治建設為統(tǒng)領,統(tǒng)籌謀劃推進,全面強基固本。深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,深入領會“兩個確立”的決定性意義,提高政治“三力”,嚴守政治紀律和政治規(guī)矩。常態(tài)化開展黨史學習教育,通過參加集中學習、個人自學、交流研討,學深弄懂做實習近平新時代中國特色社會主義思想。全年共組織開展各項學習活動36次。深入開展“兩個確立”主題教育活動,全面加強支部建設,嚴格落實“三會一課”制度,開展支部聯(lián)結共建4次,組織主題黨日活動12次,舉辦專題黨課、輔導講座、學習培訓12次,在甘肅法院黨建網(wǎng)刊登信息簡報8篇,開展“國家憲法日”主題宣傳系列活動,發(fā)展積極分子及預備黨員4人,完成13名專業(yè)技術人員職稱評定工作,收到各界感謝錦旗2面,支部建設取得明顯成效。(2)精準服務高質(zhì)量發(fā)展,認真貫徹落實省第十四次黨代會精神,圍繞黃河流域生態(tài)保護、敦煌文化、南梁精神、鄉(xiāng)村振興等強化課題研究。積極開展全國民族團結進步示范單位創(chuàng)建,成立領導小組,研究出臺《實施方案》,發(fā)放宣傳手冊,制作宣傳展板,編印簡報20期,舉辦專題輔導講座和公益講座。全力完成中華司法研究會相關工作,積極承辦由最高人民法院和中華司法研究會主辦的“新時代踐行馬錫五審判方式研討會”,完成《馬錫五審判方式研討會優(yōu)秀論文集》。(3)堅持以科研為重點,點面結合,統(tǒng)籌抓好各項工作。申報立項國家民委、省法院、省民委和市州研究課題6項,組織發(fā)布法研所2022年度20項科研課題,國家法官學院的2項課題研究順利通過中期檢查,承擔的省法院、省民委及各地相關課題加緊攻關。豐富拓展交流協(xié)作,組織召開法研所科研工作會。全力打造平臺載體,設計建設陳列館“法韻甘肅展廳”,開展陳列館主題開放日法治宣傳活動,拍攝《法研所文化建設宣傳片》,創(chuàng)作《巾幗相約 健康同行》微視頻,微信公眾號、門戶網(wǎng)站全年累計發(fā)布信息725篇,閱覽量達到25000次,中華民族共同體法治文化宣傳平臺效用大力彰顯。(4)堅持不懈抓學習,認真學習貫徹中央、省上、省法院黨組關于黨風廉政建設及政法隊伍教育整頓的相關精神,常態(tài)化開展廉潔司法教育,加強廉潔文化建設,厚植干部職工清正廉潔的思想文化根基。馳而不息嚴紀律,鞏固深化隊伍教育整頓成果,馳而不息糾治“四風”,嚴格執(zhí)行防止干預司法“三個規(guī)定”、新時代政法干警“十個嚴禁”等鐵規(guī)禁令,嚴格落實各項規(guī)章制度,實現(xiàn)全所全年“零違紀”。嚴管厚愛強隊伍,突出實戰(zhàn)實效實用,累計選派13名干部前往省政法委、省法院借調(diào)鍛煉,5名干部下沉社區(qū)抗擊疫情,經(jīng)受大戰(zhàn)大考。探索“黨建+工會”模式,組織干部體檢,開展文體活動,關心慰問生病職工,切實提升隊伍戰(zhàn)斗力。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
我部門在2022年度部門決算中反映陳列館運行維護費及業(yè)務費、全省法院業(yè)務費2個項目績效自評結果。
陳列館運行維護費及業(yè)務費項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為66.13分。項目全年預算數(shù)為109.72萬元,執(zhí)行數(shù)為67.22萬元,完成預算的61.27%。項目績效目標完成情況:2022年我單位充分發(fā)揮中華司法研究會中華民族共同體法治文化研究專業(yè)委員會和中國法院中華民族共同體法治文化陳列館法治文化傳承、研究和宣傳陣地作用,組織開展陳列館維修改造,設計建設“法韻甘肅展廳”,開展陳列館開放日和法治宣傳改活動,以陳列館為重點拍攝《法研所文化建設宣傳片》,創(chuàng)作《巾幗相約 健康同行》微視頻,據(jù)統(tǒng)計,微信公眾號、門戶網(wǎng)站全年累計發(fā)布信息725篇,閱覽量達到25000次,中華民族共同體法治文化宣傳平臺效用大力彰顯。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:陳列館參觀人數(shù)增長率未達到目標值。2021年陳列館參觀人數(shù)為3048人,2022年受疫情影響,為減少人群聚集,陳列館僅開放171天,參觀人數(shù)為1218人,參觀人數(shù)增長率為-60%。下一步改進措施:我單位將積極開展陳列館開放日,加大陳列館宣傳力度,充分發(fā)揮陳列館的法治文化傳承、研究和宣傳陣地作用。
全省法院業(yè)務費項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.14分。項目全年預算數(shù)為124.62萬元,執(zhí)行數(shù)為64.04萬元,完成預算的51.39%。項目績效目標完成情況:2022年我單位申報立項國家民委課題《法治視野下增進中華民族共同性若干重大法律問題研究》,組織召開法研所2021年度課題中期檢查評議會和“國家法官學院2021年度研究課題評審會暨法研所2021年度課題結項會”,對開展課題評審,4項課題均順利結項。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:項目預算執(zhí)行率較低。由于出版刊物及陳列館運行維護費尾款未支付,導致預算執(zhí)行率較低。下一步改進措施:我單位將加強預算執(zhí)行事前規(guī)劃,提高用款計劃編報的準確性,根據(jù)項目實施進度及時撥付尾款,保障各項工作的順利開展。
(三)部門績效評價結果
部門績效自評報告詳見附件2,部門績效自評表詳見附件3。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
六、結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1:甘肅省民族法制文化研究所2022年決算公開表.xlsx
附件2:2022年度甘肅省民族法制文化研究所部門預算執(zhí)行情況績效自評報告.docx
附件3:甘肅省民族法制文化研究所2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評報表.xlsx